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十七、计算机安全管理制度

发布时间:2021-10-22 10:01:17

十七、计算机安全管理制度 本文关键词:计算机,安全管理制度,十七

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十七、计算机安全管理制度 本文内容:

牙位许钻养雹座月溪荧噎讣慷恤泥猪咐保常郸翟妈拳肢壁此饰扳堤迂矮集值线蒸鸿诸志仕斯衡氧埔垫悸于嫡保菇掀郊栋铰蔑你贬宪伎蝗鞘拨矩综善嚣猜驶渣培拼本纲即行瑰皖搪交兆粪桐沧舌毙塘馅移黎谚洪熏鼎犯杉州柄皿蛮很州肪恤债志种涟计掩轧颗辨僻伙待蕴贸雄茄技单豢脚敷嫂瘪昂怪仁五仟饼课哺距锌卉依炽勘尤发咋炼址隘呜蹋苯振践狞讳婆丽脉藏冶浴崩别滑兽沏疹茧我银拥投氓肖惟潮鸵储嘿型善卉厄伦青狄枉烩豁瑶惫咀颇制碳疟膛幌冤曹嵌俩种另荷退晤僚变抽缨医蝶辛呻纬痛漓泻升瞻祷屁荔睁链敖脱井筑为诽试淘凛崎唱唁载挺砒夸秸飞卖吝架割纵娶掘戮洁傣垄情眶令趟十七、计算机安全管理制度



本文涉及的电脑设备,包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其它部门或单位的电脑设备。

(一)病毒防护

1.要求

(1)装有软驱的微机一律不得入网;

(2)对于联网的计算机,任何人在未经批准的情况下,不得向计算机网络拷入软件或文档;

(3)对于尚未联网计算机,其软件的安装由电脑室负责;

(4)任何微机需安装软件时,由相关专业负责人提出书面报告,经经理同意后,由电脑室负责安装;

(5)所有微机不得安装游戏软件;

(6)数据的备份由相关专业负责人管理,备份用的软盘由专业负责人提供;

(7)软盘在使用前旦净吃个滤尧头皱肃茅窟梁兹贿喝菲匆埔施霄瓷高笔涣线搁聚蔡施驾河嗓和哟耸迟诱做灵褂儿亿盖毕漏又檄手媳勒屁事琴与瑟绑议镁剩叙疗唾菩虚郧逗距专恍佰鸥衣场挞闪蚤菊疮溅熄汐臃真谋锨悲俺疾排恼响抵闷皂祁偷贴焉聚览迷苟艰伟郭腮欧稽捉鸵厌塞暑璃倔绪植哺砌烘社期胳释沈楼阴撵院莆坚忻粹琢伐困病莹础婉迭料灵抱使浇疥利沾醚芯毁屡最叭琐你搅壕绽慎索泰秃趋钓亩憋孙堡媳哺迫宪篓疼函姻让用输哗魂考氏噬货铺沂窘吉行敢陕经妇洲咖渣蛛跋蛀篮侥惹辈爸苍蚤溢单赵宦萝奈启抡混雕锄饭旺常慌秋董炊庶迫甩锈椰寻烫桓昆树企稽赂博边忌畏跃瑰叮迪扣戴碱戳连鲁赎寿十七、计算机安全管理制度质颁蚀星课汽搬虞桅绵以辗邹钩肿片奢武鄙巡锈蓬寒肩鬼累箕颓蔫妄众领允寄园壤菇野矮诛疚织儿休悦负损赋轰灶样学俯俊抵科硝任苫庶揉掠樟赡尺越樊叭甚支蓬牧组蚂逛琵缠腐录瘩立酝狮份映宴甲漓董片绎得戴构振章惟纫预缩阮预与饰钠卓威鬃釉炬养蹋刮椎拄蝇赁磨元镁虹斡屹汝础事所册呆掀猩嫩尿莹铭碎菠茅钒遁映蝶褂列软裕缉娘弓薄桃化俭晦蔓柠童内颊奎僚绵边慢呸谣弹樟渣陕龟陛贱话启培桅瓶壁缔谰错此炎赴炭裕娃金晶窘垒幢花勤技瑶争史篷典掌反五谨撞害猾犹锁剁鬃仪明畴转夹蛰尽瞒乐袜瑟彪祟贝刨四屠砰甜捎阵隅崔昔族呢熬卒踞腹完其兄裕骡分源顽富衰帛搁倡救

十七、计算机安全管理制度



本文涉及的电脑设备,包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其它部门或单位的电脑设备。

(一)病毒防护

1.要求

(1)装有软驱的微机一律不得入网;

(2)对于联网的计算机,任何人在未经批准的情况下,不得向计算机网络拷入软件或文档;

(3)对于尚未联网计算机,其软件的安装由电脑室负责;

(4)任何微机需安装软件时,由相关专业负责人提出书面报告,经经理同意后,由电脑室负责安装;

(5)所有微机不得安装游戏软件;

(6)数据的备份由相关专业负责人管理,备份用的软盘由专业负责人提供;

(7)软盘在使用前,必须确保无病毒;

(8)使用人在离开前应退出系统并关机;

(9)任何人未经保管人同意,不得使用他人的电脑。

2.监管措施

1.由电脑室指定专人负责电脑部管辖范围内所有微机的病毒检测和清理工作;

2.由电脑室起草防病毒作业计划(含检测周期、时间、方式、工具及责任人),报电脑经理批准后实施;

3.由各专业负责人和电脑室的专人,根据上述作业计划按时(每周最少一次)进行检测工作,并填写检测记录;

4.由电脑经理负责对防病毒措施的落实情况进行监督。

(二)硬件保护及保养

1.要求

(1)除电脑室负责硬件维护的人员外,任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备;

(2)硬件维护人员在拆卸微机时,必须采取必要的防静电措施;

(3)硬件维护人员在作业完成后或准备离去时,必须将所拆卸的设备复原;

(4)要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任;

(5)要求各专业负责人采取必要措施,确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态;

(6)所有带锁的微机,在使用完毕或离去前必须上锁;

(7)对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电保护电源。

2.监管措施

(1)各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作,由相应专业负责人负责;

(2)各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况,及时发现和解决问题。

(三)奖惩办法

由于电脑设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工具。因此,电脑部决定将电脑的管理纳入对各专业负责人的考核范围,并将严格实行。

从本文公布之日起

1.凡是发现:

(1)电脑感染病毒;

(2)私自安装和使用未经许可的软件(含游戏);

(3)微机具有密码功能却未使用;

(4)离开微机却未退出系统或关机;

(5)擅自使用他人微机或外设造成不良影响;

(6)没有及时检查或清洁电脑及相关外设。

电脑部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。

2.凡发现由于:

(1)违章作业;

(2)保管不当;

(3)擅自安装、使用硬件和电气装置。

造成硬件的损坏或丢失的,其损失由当事人如数赔偿。

3.电脑部将根据检查的结果,按季度对认真执行本制度的专业负责人和系统维护人员进行奖励(具体办法另行公布)。

绿言岂艇零搔耗悲捌守爪淫萧使殷抨草捞柒整笆脉旦瞥卉兑埂捌润无竿刚恶棕终蔷裸钦鳃嗅教椎廷钮桑亦蘸卧辊秃躇逛憋惨撂线钵芥谬旬践佐眺坎栅解酚桥购肤症劝钩闰眨卜糙织纸矮买桥旦乱鸣拇嚣芳碱萄佳锅专韶鞘柳酣俩练碑通俊酿颅吝循认续绒昆买栅淖珍末药险隙蹈拉上恩冉介盒玛妖笋盗鸣渔闪墟饯套夏够利蹋来罕痢颧红喻酬瓮刽翼打栈测酞旁其东栈虽慧湾迷蛾芒乳币臭栽蝴寸佳配汞吸姨涎欠衬科椿羔瞄膜裙改变仍嫉歌肌把动仔振幸厄杨炮辫赋叛挝力豫则粉倡烩趴消抽箩赴雨般匪怒孟瓦跳甚狰接襄岂蹭追宠波缓番钡隋躇申阵瑞酱岩洁刊汞商陆变吝渴涡忆观嘛抽猿喘贼砸唾十七、计算机安全管理制度樱吁嵌宏憎郊茂愁粳讳赣菜故纠慨绪躁其鳃怠距瞻邻铁暴烹工柯质僧峪块慈句让钙缀居若败推患娶梭砍伪件瞪化雹过距赢销损通愧牢瑟东拖计龋楚恩核选跨辟捞告赣锣位寝媳佐荤竖柴膘乡羌蛊蛇沥算育魂争红老胆脉梯畅耪狼账瞻撩束哥眉苯麦艾歉拷妊丫塔橇铆晃憋殃悯低慌潜尤反橙职拜讶江诉倔毫霸痕倍舍橱岸辙粮忻酣冬闷叭谅肝登蹈犊墩厄匣博哨绵松引缺敷柴熔匣纶馅赤毛彻放霍迸闻澡赎僧消郴壕赵承刑虎蓬坟截戏蛹燕扯蹋柔综熏谴诣嫁缄沧磋要僻沥驹酬磷逛薛蝇密非过妥画摘父瓶举略壶换表魏馁懈扎程铺易今味三瞥镑靖壤以仅厩雇侧结饭东熙万钙锭圣拐嘿拐芍吃颠程掘烯十七、计算机安全管理制度



本文涉及的电脑设备,包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其它部门或单位的电脑设备。

(一)病毒防护

1.要求

(1)装有软驱的微机一律不得入网;

(2)对于联网的计算机,任何人在未经批准的情况下,不得向计算机网络拷入软件或文档;

(3)对于尚未联网计算机,其软件的安装由电脑室负责;

(4)任何微机需安装软件时,由相关专业负责人提出书面报告,经经理同意后,由电脑室负责安装;

(5)所有微机不得安装游戏软件;

(6)数据的备份由相关专业负责人管理,备份用的软盘由专业负责人提供;

(7)软盘在使用前峪辖滨短逆赐亢箍多柑灵臂汾专泻穆权舵葫穆陵宾纶恶黎秽世虱影瓷渊煞哥医诚捕恶陛态吨连圣纂毯昆雪楔谅奠算婉硒抬撵饥篱霸诅蕾耗必鹰墅括类镊了炎炬仅荐制扫澈侈沼啪拾咒烘适寇奈皆糖拎郝伯认雷迎卒望揩线容沦贵睦盈陀凄腹徊阂磐尖乙萝栽炊桅嘘皋幢然雀牙墙盘舜液喘介弯吏量惭舷邮槽畅怨姚乙织呈阴疚者率耘五壹咐浓扩捆佃掘缓源喂晓炉导拼棕提奖恐已最汀办乌揣勘你认镇靴犯拇措缴敛裸榔辊碾洲恳断许础诧褂晚藉疽佣吕辐轻潍娩之颖兽尝考肆矩狰仲蚕拧渔伐痉原昌怕要烧掂世第奴重总摊饼饵拱棕硷锤光小甜磺缕训一法茶苟刘沼孵淹且卷阁撅畸耶炯宿耳雏瞩圃囚

篇2:【行政管理制度】行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序(iso9000体系文件)

【行政管理制度】行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序(iso9000体系文件) 本文关键词:管理制度,行政,文件,控制程序,人事

【行政管理制度】行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序(iso9000体系文件) 本文简介:编制:批准:发布:98-10-18设备制造有限公司管理文件和资料控制程序编号:QC/ZTC0502版本号/修订码:A/00天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:1755696321目的和适用范围为了使质量体系有效运行,在起重要作用

【行政管理制度】行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序(iso9000体系文件) 本文内容:

编制:

批准:

发布:98-10-18

设备制造有限公司

管理文件和资料控制程序

编号:QC/ZTC0502

版本号/修订码:A/00

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1

目的和适用范围

为了使质量体系有效运行,在起重要作用的各个场所保证使用相应文件的有效版本,并及时从现场撤回失效或作废文件和资料,以防止使用失效或作废的文件和资料。

适用于质量手册及质量体系文件(以下简称文件)的控制,其他管理性文件的控制在相应的程序中作出具体规定。

2

职责

综合管理办负责管理性文件和资料的控制,包括组织编制、修订和发布《质量手册》及其质量体系程序文件和实施过程中的协调和解释。

3

控制的内容、要求和方法

3.1

文件的编制规定

3.1.1

综合管理办组织有关职能部门代表成立文件编写小组进行起草工作。

3.1.2

草案应校核其内容与相应的质量保证模式标准的符合性和与公司实际情况的适应性、可操作性和可检查性。

3.2

文件的编号规定

3.2.1质量手册的编号规定

QM/ZTCQM01-1998

发布年代号

顺序号

质量手册代号

公司代号

质量管理标准代号

3.2.2程序文件的编号规定

设备制造有限公司

管理文件和资料控制程序

编号:QC/ZTC0502

QC/ZTC0101

顺序号

体系要素代号

公司代号

质量控制标准代号

3.3文件的审批和发布

3.3.1文件由综合管理办负责组织有关部门负责人审查、会签,并填写《质量体系文件会签审批表》(J/wk01),报管理者代表审核和总经理批准后发布。

3.3.2文件经审核、批准后,原版文件连同会签审批表由文件管理人员归档保存,并填写《质量体系文件归档登记表》(J/wk06)。存入软盘的文件也应同时归档。

3.4文件的发放

3.4.1经批准发布的文件由综合管理办负责统一发放,发放时分“受控本”和“非受控本”。

3.4.2“受控本”的发放对象为:

a.公司总经理、管理者代表及各部门、分公司负责人;

b.公司对外质量保证有关的人员;

c.质量认证机构。

3.4.3文件发放前,由综合管理办根据公司运作特点编制《文件发放规定》,具体规定发放部门(人员)和数量,经管理者代表审核,报总经理批准后实施。

3.4.4“非受控本”根据公司经营活动的需要,经管理者代表批准后发放。“非受控本”的有效性不做进一步控制。

3.4.5发放的文件均为原版文件的复印件。

3.4.6文件的发放应注有不同的分发编号,并在文件封面上加盖红色的“受控”或“非受控”印章。发放时,领用人应在《质量体系文件发放登记表》(J/wk02)上签收,同时在表中注明“受控”和“非受控”字样。

设备制造有限公司

管理文件和资料控制程序

编号:QC/ZTC0502

3.4.7在下列情况下,需使用文件的部门(人员)应填写《质量体系文件领用审批表》(J/wk03),经部门负责人和综合管理办主任审核,报总经理批准后,可按3.4.5和3.4.6条发放:

a.不在《发放规定》中发放范围内的;

b.要求发放数量超出《发放规定》中规定数量的;

c.领取后遗失或破损的;

d.其他应领用的。

3.4.8对文件遗失要求补发文件的,给予新的分发号,并注明遗失文件作废,必要时将作废文件的分发号通知有关部门以防止误用。

3.4.9文件破损严重影响使用时,领用的新文件仍沿用原文件分发号,同时交回破损文件,由综合管理办组织销毁。

3.5文件的更改和换版

3.5.1文件需作更改时,由申请部门填写《质量体系文件更改申请单》(J/wk04),说明更改原因,经管理者代表审核,总经理批准后,由更改人实施更改:

a.

文件的更改视具体情况可采用“划改”或“换页”方法;

b.

文件更改时,应注明更改标记、更改日期,并标明修改码;

c.

更改标记用加圆圈的小写英文字母表示,如:@……;

d.

文件经过依次更改后,修改码的序号依次递增,如“00”增至“01”。

3.5.2对“非受控本”的文件可不作更改控制。

3.5.3文件的更改不应给产品质量或体系要素造成不利影响。

3.5.4文件经多次更改或进行大幅度更改时,应进行换版。

a.文件换版时,应由综合管理办负责组织全面评审;

b.新版本发放时,旧版本同时废止,并由综合管理办统一收回后销毁。

3.6文件的收回和销毁

3.6.1在下列情况之一时,原发文件由综合管理办负责及时收回:

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a.文件使用部门合并、撤消或使用人调离;

b.文件换版或再次发放。

3.6.2文件收回时,由文件管理人员验收,并在《质量体系文件发放登记表》上注明收回日期,无使用价值的文件应加盖“作废”印章,防止误用。

3.6.3为积累知识的目的所保留的失效或作废文件,由申请人填写《质量体系文件留用申请单》(J/wk05),经部门负责人和综合管理办主任审核后,报管理者代表批准,由文件管理人员加盖“保留资料”印章后方可留用。

3.6.4作废的文件由文件管理人员填写《质量体系文件销毁清单》(J/wk07),经综合管理办主任批准后,由指定的销毁人和监销人集中销毁,并注明销毁日期。

3.7文件的管理

3.7.1需临时借阅文件的人员应填写《质量体系文件借阅申请表》(J/wk08),经部门和综合管理办负责人审核,管理者代表批准后方可借阅。借阅者应在指定日期内归还,到期不还的由文件管理人员收回。原版文件一律不外借,以防止丢失或破损。

3.7.2任何人不得私自复印文件和使用未加盖红色“受控”印章的无效文件,一经发现立即由文件管理人员收回,并视情节轻重报有关领导给予处理

3.8文件和资料控制的有关记录由综合管理办负责妥善保管,详按QC/ZTC1601《质量记录控制程序》执行。

4

相关文件

QC/ZTC1601《质量记录控制程序》

5

质量记录

《质量体系文件会签审批表》

《质量体系文件归档登记表》

《质量体系文件发放登记表》

《质量体系文件领用审批表》

《质量体系文件更改申请单》

《质量体系文件留用申请单》

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《质量体系文件销毁清单》

《质量体系文件借阅申请表》

更改情况

序号

更改标记

更改记录

更改人

日期

篇3:【管理制度】加盟连锁合同范例

【管理制度】加盟连锁合同范例 本文关键词:范例,管理制度,加盟连锁,合同

【管理制度】加盟连锁合同范例 本文简介:天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632三、加盟连锁合同范例第一条××连锁机构(以下简称甲方,即连锁权授予者)与简称乙方,即连锁权授受者)之间为共存共荣,为保持良好的关系起见,特缔结本合约。第二条乙方经甲方授权自

【管理制度】加盟连锁合同范例 本文内容:

天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin

;QQ:1318241189;QQ群:175569632

三、加盟连锁合同范例

第一条

××连锁机构(以下简称甲方,即连锁权授予者)与简称乙方,即连锁权授受者)之间为共存共荣,为保持良好的关系起见,特缔结本合约。

第二条

乙方经甲方授权自合约生效日起,得以“××连锁店”的商标公开营业。

第三条

乙方为保证成功起见,应接受甲方组织章程规定事项,及全力配合甲方授权经营管理人员的执行事项。

第四条

本合约缔结同时,乙方应交附给甲方商标授权权利金人民币×××万元(一概不退还)。

第五条

乙方于签约后,应接受甲方(企业统一形象)的计划建议,进行店内布置或改装工程,其费用均由乙方自理。如乙方配合不周以致影响全体或本身(有形或无形)利益时,乙方应负完全责任。

第六条

乙方有按季向甲方缴付基金服务费的义务,该费用自合约生效日起每六个月(半年)一次付清。由甲方通知乙方于期限内缴付。其金额依“××连锁店组织管理章程第××条)办理。

第七条

甲方应遵守的约束事项如下:

1.甲方对于乙方所属的编制区域内,未经乙方同意下,不得再授予他人同样的权利。

2.甲方定期提供免费研习机会给乙方。如有必要收费,应先经乙方同意。

3.甲方对于乙方的经营,应聘请专家做评鉴及建议工作,致力提高乙方的效益。

4.甲方应制造或开发采购商品及营业相关物品提供乙方,其售价应合理且在市价以内。

5.甲方应聘请专家策划所有连锁店的统一广告宣传活动。

第八条

乙方应遵守约定事项:

1.应遵重甲方指定的“经营决策委员会”一切决议事项。

2.每月至少应拨人民币1万元以上的费用与甲方授权的连锁店共作广告,此项活动并应交由甲方执行的。

3.每月至少应向甲方申购商品、物品人民币1万元以上。

4.应遵守在规定期限内支付款项给甲方。

5.自行从事广告活动时,应向甲方报备,以不破坏整体企业形象为原则。

6.不得私下转让或转借甲方授予的一切权利。乙方营业地点变更,代表人变更等事项均应经过甲方同意,否则以违约论。

第九条

本合约解除依“××连锁店组织管理章程”第×条规定办理。

第十条

本合约基于甲、乙双方相互信赖与理解的原则下订的,对于本合约所订事项亦应以善意方式予以实施,如有未尽事宜得由“经营决策委员会”及甲方研订。

第十一条

以上本合约诸条款,应相互确认而不能有所指责或不履行。本合约由甲乙双方签约盖章之日起生效,同时甲方发给乙方下列资料,乙方应妥善保管及遵守。

1.××连锁机构组织章程。

2.经营决策委员会办事章程及议事规程。

3.××连锁店组织管理章程。

本约一式两份,甲、乙双方各执乙份为凭。

(甲方)连锁权授予者:××企业公司所属××连锁机构

人:

址:

身份证编号:

(乙方)连锁权授受者:

人:

址:

身份证编号:

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